Здравствуйте! 15.12.16 Поступила оплата от Покупателя 100 000. Отгрузку осуществили 18.12.16 на 100 000.
12.09.16 Покупатель возвращает товар, акт рекламации (товар бракованный) т/н, сч/ф. По Кт 62.02. образуется остаток 9329,63 руб.
Договор долгосрочный, часть долга закрываем отгрузкой товара 21.09.16 г. 4000 руб, часть возвращаем на расчетный счет 28.09.2016 г. 5329,63 руб.
Я выписала счет фактуру на аванс 16.09.2016 (в течении 5 дней) на сумму 9329,63 руб. 1С 8.2 ссылается на документ возврат товара от Покупателя. При распечатке счет-фактуры на аванс поле платежного документа пустое. Нужно ли указывать номер платежки от 15.12.2016 в счет-фактуре на аванс?